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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 2986 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 17:43:04
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 21030004 - DATA: 21/03/2025
ALTAMIR MELO COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO A GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE004-24.
888,00 308,05 0,00
EMPENHO: 21030003 - DATA: 21/03/2025
ALTAMIR MELO COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO A GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE004-24.
340,00 994,15 994,15
EMPENHO: 21030020 - DATA: 21/03/2025
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ART À CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.
103,03 103,03 103,03
EMPENHO: 21030017 - DATA: 21/03/2025
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE EMENDA 11372.601000/1240-10 E PREGÃO ELETRÔNICO SS-PE014 [...]
13.690,00 0,00 0,00
EMPENHO: 21030012 - DATA: 21/03/2025
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À SAÚDE BUCAL, REFERENTE A EMENDA 11372.601000/1240-10 E PREGÃO ELETRÔNICO SS-PE014/2024.
1.152,30 0,00 0,00
EMPENHO: 21030011 - DATA: 21/03/2025
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À SAÚDE BUCAL, REFERENTE A EMENDA 11372.601000/1240-10 E PREGÃO ELETRÔNICO SS-PE014/2024.
15.470,00 0,00 0,00
EMPENHO: 21030007 - DATA: 21/03/2025
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DIGITAL, TELESAÚDE E INOVAÇÃO NO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO SS-PE0 [...]
71.750,00 0,00 0,00
EMPENHO: 21030021 - DATA: 21/03/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
12.325,28 6.020,56 6.020,56
EMPENHO: 21030006 - DATA: 21/03/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
11.992,28 5.658,93 5.658,93
EMPENHO: 21030010 - DATA: 21/03/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
14.979,69 7.448,53 7.448,53
EMPENHO: 21030009 - DATA: 21/03/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
30.094,55 14.598,97 14.598,97
EMPENHO: 21030008 - DATA: 21/03/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
16.629,11 8.079,98 8.079,98
EMPENHO: 21030005 - DATA: 21/03/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
5.441,10 282,85 0,00
EMPENHO: 21030004 - DATA: 21/03/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
5.441,10 308,05 0,00
EMPENHO: 21030003 - DATA: 21/03/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
11.423,50 994,15 994,15
EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALH [...]
5.441,10 466,75 466,75
EMPENHO: 21030001 - DATA: 21/03/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
4.446,70 282,85 282,85
EMPENHO: 21030018 - DATA: 21/03/2025
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS Ì SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE Ì INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUAD [...]
107.120,10 107.120,10 107.120,10
EMPENHO: 21030016 - DATA: 21/03/2025
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, AFIM DE DA SUPOR [...]
7.320,00 7.320,00 0,00
EMPENHO: 21030015 - DATA: 21/03/2025
FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A SEMANA MUNICIPAL DA MULHER 2025, COM UM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL "NOVA RUSSAS COM ELAS, POR ELAS E PARA ELAS, DOS DIAS 24 A 29 DE MARÇO.
4.163,00 4.163,00 4.163,00
EMPENHO: 21030014 - DATA: 21/03/2025
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE ART DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA MANOEL DA COSTA MADEIRA N° 167, DISTRITO DE CANIDEZINHO, PARA FINALIDADE DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
103,03 103,03 103,03
EMPENHO: 21030022 - DATA: 21/03/2025
LEILANY DIOGO P SENA
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA E CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
5.200,00 5.200,00 0,00
EMPENHO: 21030019 - DATA: 21/03/2025
ANTONIO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISMO COM IMPLANTAÇÃO DE GRAMA, ORNAMENTAÇÃO DE VASOS COM PLANTIO DE PALMEIRAS E ILUMINAÇÃO ORNAMENTADA NA ÁREA EXTERNA EM TO [...]
10.200,00 10.200,00 10.200,00
EMPENHO: 20030024 - DATA: 20/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
INSS, INCIDENTE DE PAGAMENTO DE VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
17.188,95 0,00 0,00
EMPENHO: 20030004 - DATA: 20/03/2025
FRANCISCA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA CRUZ
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE PLOTAGEM/ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO DE ACORDO COM A ARTE FORNECIDA, COM REMOÇÃO DE ADESIVO ANTERIOR E IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO: ADESIVO DE VINIL IMPRESSO, ACABAMENTO COM RE [...]
5.300,00 5.300,00 5.300,00
EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2025
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE [...]
271,47 271,47 271,47
EMPENHO: 20030005 - DATA: 20/03/2025
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DOS COMPONENTES BÁSICOS, SECUNDÁRIOS E ESPECIALIZADOS ORIUNDOS DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃ [...]
132.720,00 132.720,00 62.720,00
EMPENHO: 20030007 - DATA: 20/03/2025
JOSE AILTON PEREIRA FILHO - ME
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CREDECIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS E/OU CONVENIADAS, EM ABRAGEÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A AUTARQUIA SAAE - [...]
10.000,00 2.616,00 2.616,00
EMPENHO: 20030006 - DATA: 20/03/2025
GICELIA DE ABREU TIMBO-KIBARATO.NR
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CREDECIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS E/OU CONVENIADAS, EM ABRAGEÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A AUTARQUIA SAAE - [...]
20.000,00 4.209,00 4.209,00
EMPENHO: 20030015 - DATA: 20/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO INSS, INCIDENTE FOPAG COMP. FEV./2025, NESTA DATA
16.082,35 0,00 0,00

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