Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040038 - DATA: 01/04/2025
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILIAR, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, EM LAYOUT DEFINIDO PELA [...]
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183.280,00 |
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EMPENHO: 01040039 - DATA: 01/04/2025
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
AQUISIÇÕES DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA RUSSAS-CE, CONF. PROCESSO GM-PE008/24.1
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1.936,00 |
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EMPENHO: 01040044 - DATA: 01/04/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
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4.051,64 |
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EMPENHO: 01040045 - DATA: 01/04/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
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4.115,01 |
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EMPENHO: 01040046 - DATA: 01/04/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
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3.186,48 |
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EMPENHO: 01040047 - DATA: 01/04/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
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5.080,11 |
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EMPENHO: 01040048 - DATA: 01/04/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
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3.126,30 |
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EMPENHO: 01040049 - DATA: 01/04/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
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2.455,14 |
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EMPENHO: 01040050 - DATA: 01/04/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
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3.289,45 |
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EMPENHO: 01040051 - DATA: 01/04/2025
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
AQUISIÇÃO DE PLANTAS DO TIPO PLAMEIRA RABO DE RAPOSA PARA ARBORIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.
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10.500,00 |
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EMPENHO: 01040052 - DATA: 01/04/2025
GRACIETE ROSA SOUSA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF-CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, SITUADO A RUA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, BAIRRO, CENTRO, 1395, CONFORME PROCESSO Nº SS- [...]
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13.662,00 |
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EMPENHO: 01040053 - DATA: 01/04/2025
CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, ESPACINHA, BOA ESPERANÇA, SITIO NOVO, BALSAMOS, RIACHO DO CIPÓ E IRAPUA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBAN [...]
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343.779,10 |
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EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2025
SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. PREGÃO PRESENCIAL SI-PP001/2021
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145.890,86 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2025
INSTITUTO DE GESTÃO PROMO. À SAÚDE TECNOLOGIA-IPS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº S [...]
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711.475,00 |
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EMPENHO: 01040040 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/ENFERMAGEM.
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 01040041 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNI
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL- PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
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80.000,00 |
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EMPENHO: 01040054 - DATA: 01/04/2025
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS, TIPO E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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354,40 |
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EMPENHO: 01040055 - DATA: 01/04/2025
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SECRETARIA
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ALEXANDRE RODRIGUES ROCHA, E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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354,40 |
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EMPENHO: 01040056 - DATA: 01/04/2025
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA MABEL ANDRADE GIRÃO, E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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354,40 |
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EMPENHO: 01040057 - DATA: 01/04/2025
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
FUNDO MUNI
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ODIRLEI DA SILVA SOUTO, E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKER, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
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354,40 |
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EMPENHO: 01040058 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNI
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA/ CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
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70.000,00 |
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EMPENHO: 01040059 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNI
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO FMDCA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
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170.000,00 |
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EMPENHO: 01040060 - DATA: 01/04/2025
J. C. CAMELO TURISMO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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7.674,10 |
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EMPENHO: 01040061 - DATA: 01/04/2025
J.J LOCAÇÕES & CONSTRUCOES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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17.248,85 |
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EMPENHO: 01040062 - DATA: 01/04/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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14 - FUNDEB
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCE [...]
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5.492,84 |
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EMPENHO: 01040063 - DATA: 01/04/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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14 - FUNDEB
FUNDEB
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PR [...]
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6.895,64 |
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EMPENHO: 01040064 - DATA: 01/04/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNI
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001- [...]
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2.721,00 |
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EMPENHO: 01040065 - DATA: 01/04/2025
VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 939479/2022/MTUR-CAIXA E PROCESSO LICITATÓRIO Nº SI-CP001/2023.
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2.438.099,01 |
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EMPENHO: 01040066 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNI
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
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900.000,00 |
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EMPENHO: 01040067 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNI
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO BOLSA FAMÍLIA/ CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
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125.000,00 |
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