Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
01/04/2025 |
EMPENHO: 02010128
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
|
375,00 |
|
01/04/2025 |
EMPENHO: 02010129
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
|
375,00 |
|
01/04/2025 |
EMPENHO: 03020103
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
150,00 |
|
01/04/2025 |
EMPENHO: 02010176
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, [...]
|
6.175,00 |
|
01/04/2025 |
EMPENHO: 03020102
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
150,00 |
|
01/04/2025 |
EMPENHO: 03020101
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
150,00 |
|
01/04/2025 |
EMPENHO: 02010288
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS [...]
|
980,00 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 03030015
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PRO [...]
|
8.977,85 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 03030014
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL--FUNDEB DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCES [...]
|
9.876,75 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 03020002
34.345.410/0001-96
J L M MELO LABORATÓRIO DE PRÓTESE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, COM MATERIAL INCLUSO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESS [...]
|
4.840,00 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 03020002
34.345.410/0001-96
J L M MELO LABORATÓRIO DE PRÓTESE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, COM MATERIAL INCLUSO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESS [...]
|
4.840,00 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 02010246
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
810,55 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 02010042
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADAS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO DE 2025.
|
21.504,23 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 28030014
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010042, PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CONTAS AGRUPADAS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO [...]
|
17.451,29 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 02010048
74.075.938/0001-07
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONSUMO DE GUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE GUA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANT [...]
|
6.729,74 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 02010245
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
736,02 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 10030028
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE EXERCICIO
|
190,35 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 02010237
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
241,11 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 02010287
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
|
126,90 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 05020007
03.203.151/0001-35
J F SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FATURAMENTO DE CONTAS E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA E AVISOS DE DÉBITOS, JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE [...]
|
1.829,00 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 02010186
72.537.137/0001-90
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
387,30 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 02010189
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA), PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA (MÚSICOS), COMO FORMA DE INCENTIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.504, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO AO FUNDO MUN [...]
|
8.400,00 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 02010259
72.537.137/0001-90
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM O PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
13.884,76 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 02010046
74.075.938/0001-07
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ACORDO N£MEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADO ENTRE COGERH - COMPANHIA DE GESTÆO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DE ACORDO [...]
|
3.032,41 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 02010046
74.075.938/0001-07
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ACORDO N£MEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADO ENTRE COGERH - COMPANHIA DE GESTÆO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DE ACORDO [...]
|
2.353,52 |
|
31/03/2025 |
EMPENHO: 02010046
74.075.938/0001-07
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ACORDO N£MEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADO ENTRE COGERH - COMPANHIA DE GESTÆO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DE ACORDO [...]
|
11.311,55 |
|
28/03/2025 |
EMPENHO: 06030036
00.360.305/0001-04
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
1.121,79 |
|
28/03/2025 |
EMPENHO: 06030036
00.360.305/0001-04
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
1.116,10 |
|
28/03/2025 |
EMPENHO: 06030036
00.360.305/0001-04
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
1.110,09 |
|
28/03/2025 |
EMPENHO: 06030036
00.360.305/0001-04
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
1.104,42 |
|