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Lista de Portarias Foram encontrados 1121 registros

NOMEAÇÃO: 467/2019 20/05/2019

Agente: ANTONIO AURICELIO RODRIGUES DE MELO

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

DESIGNAÇÃO: 436/2019 20/05/2019

Agente: ANA SELMA LIMA DE SOUSA

Cargo: ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

DESIGNAÇÃO: 435/2019 20/05/2019

Agente: VITALINA DIAS RODRIGUES ROSA

Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DO CRAS

REVOGAÇAO: 434/2019 20/05/2019

Agente: ANDERCIANE MARTINS PINTO BARBOSA

Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DO CRAS

DIÁRIA: 025/2019 20/05/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 20 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da etapa de monitoramento das ações apresentadas no plano de ação de 2018 – PROJETO VIDAS PRESERVADAS – O MP E A SOCIEDADE PELA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 024/2019 17/05/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 17 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de II Seminário Estadual sobre Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

NOMEAÇÃO: 417/2019 15/05/2019

Agente: ANTONIO AURICELIO RODRIGUES DE MELO

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

DIÁRIA: 023/2019 14/05/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. MATIAS DE SOUSA SIMEÃO – Conselheiro Tutelar – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 14 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá para recebimento de automovel destinado as ações do Conselho Tutelar deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 – 3.3.90.14.00.

Agente: MATIAS DE SOUSA SIMEAO

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

NOMEAÇÃO: 412/2019 10/05/2019

Agente: EVERALDO COSTA DA SILVA

Cargo: ASSESSOR

DIÁRIA: 020/2019 29/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 29 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos de interesse deste município junto a APDMCE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 019/2019 24/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA – Coordenadora da Casa Lar – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 26 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá levar abrigado da Casa Lar para consulta no Hospital de Saúde Mental em Messejana - Fortaleza. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

Agente: MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANCA

Cargo: COODERNADOR

ATRIBUIÇÃO: 396/2019 22/04/2019

Agente: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA DE CARVALHO

Cargo: FUNÇÃO GRATIFICADA

DIÁRIA: 018/2019 15/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 15 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá visita a Secretaria de Segurança Publica do Estado,para tratar de assuntos relacionados ao Programa Mais Infância. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 022/2019 14/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 14 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá para recebimento de automovel destinado as ações do Conselho Tutelar deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 017/2019 11/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 12 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá visita a Secretaria de Proteção Social do Estado,para tratar de assuntos de interesse deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 015/2019 05/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ANA SELMA LIMA DE SOUSA – Assitente Social – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 08 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Eusébio – CE, onde irá participar de Explanação sobre o FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

Agente: ANA SELMA LIMA DE SOUSA

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

DIÁRIA: 014/2019 04/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 05 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar visita a Secretaria de Proteção Social, Justica, Mulheres e Direitos Humanos. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

NOMEAÇÃO: 371/2019 01/04/2019

Agente: ANTONIO AURICELIO RODRIGUES DE MELO

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

DIÁRIA: 013/2019 28/03/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 29 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar ida a Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (FENACCE – 2019). Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 012/2019 21/03/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 26 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar entrega de documentos junto a concessionária para regularização do carro do Conselho Tutelar deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 011/2019 21/03/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 21 e 22 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de reunião APDMCE, orientação sobre o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e reunião sobre o projeto “Vidas Preservadas – O MP e a Sociedade pela Prevenção ao Suicídio”, promovida pela APDMCE e Ministério Público. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 009/2019 08/03/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 11 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Reunião Institucional da APDM-CE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

ATRIBUIÇÃO: 336/2019 01/03/2019

Agente: MARIA LUCILENE LOPES BARROSO TAVARES

Cargo: FUNÇÃO GRATIFICADA

NOMEAÇÃO: 332/2019 01/03/2019

Agente: ANTONIO AURICELIO RODRIGUES DE MELO

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

NOMEAÇÃO: 329/2019 01/03/2019

Agente: ANA LUCIA MELO DE CASTRO

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

EXONERAÇÃO: 248/2019 01/03/2019

Agente: ANTONIA JOSIELE CARVALHO DA SILVA

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

DIÁRIA: 008/2019 26/02/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 27 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Seminário que tem como objetivo orientar os (as) mobilizadores (as) sobre o evolvimento dos Núcleos de Adolescentes da cidadania (NUCA) no processo de eleição dos Conselhos Tutelares. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 007/2019 22/02/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA – Coordenadora da Casa Lar, Cantinho do Aconchego – a importância de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 25 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Acompanhar abrigado da Casa Lar, para uma consulta no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto/HSM. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00

Agente: MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANCA

Cargo: COODERNADOR

NOMEAÇÃO: 239/2019 20/02/2019

Agente: CYNTHIA LOPES CHAVES ROCHA

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

DIÁRIA: 004/2019 06/02/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ANA SELMA LIMA DE SOUSA – Assistente Social – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de reunião do Programa Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz – Por. 2496/2018 e 2600/2018. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ANA SELMA LIMA DE SOUSA

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

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