lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Nova Russas

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5008 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/04/2025 - 17:43:04
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/02/2025 02010080
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 192,11
12/02/2025 02010080
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 218,63
12/02/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 16.462,57
12/02/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 1.725,18
12/02/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 13.507,35
12/02/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 17.823,89
12/02/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 1.693,52
12/02/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 14.464,55
12/02/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 1.725,62
12/02/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 1.912,62
12/02/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 1.817,89
12/02/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 17.772,26
12/02/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 17.130,39
12/02/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 1.816,37
12/02/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 1.810,51
12/02/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 15.348,12
12/02/2025 02010066
ANTONIO BEZERRA CAMELO
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EQUIPADO COM FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA MECÂNICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OF [...]
PAGO 5.300,00
12/02/2025 02010030
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP001-2024 E ADITIVOS.
PAGO 8.050,00
12/02/2025 02010021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 5.926,06
12/02/2025 02010015
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° GM-PE 02- [...]
LIQUIDADO 3.025,00
12/02/2025 02010014
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° GM-PE 02-202 [...]
LIQUIDADO 7.187,50
12/02/2025 02010012
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° GM-PE02-2024.
LIQUIDADO 2.532,52
12/02/2025 02010010
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URABANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° GM-PE [...]
LIQUIDADO 53.600,00
12/02/2025 02010009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 9.284,82
12/02/2025 02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 11.170,61
11/02/2025 23010001
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
11 - SECRETARIA DE CULTURA
ESTRUTURA NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MEU MUNDO COLORIDO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MULTIDISCIPLINAR.
PAGO 53.745,69
11/02/2025 11020001
ANA SELMA LIMA DE SOUSA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, QUE SERÁ CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ONDE A MESMA IRÁ AO SEMINÁRI [...]
LIQUIDADO 200,00
11/02/2025 11020001
ANA SELMA LIMA DE SOUSA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, QUE SERÁ CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ONDE A MESMA IRÁ AO SEMINÁRI [...]
EMPENHADO 200,00
11/02/2025 09010002
SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO NF. 542 DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 3.807,01
11/02/2025 09010002
SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRA?ÆO DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JUR¡DICA, NO ?MBITO ADMINISTRATIVO E JUDICI RIO, NA DEFESA DO INTERESSE P£BLICO, ESPECIALMENTE NO ACOMPANHAMENTO E AJUIZAMENTO DE PR [...]
LIQUIDADO 3.807,01
11/02/2025 06010012
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP 001-2024.
PAGO 11.000,00
11/02/2025 05020001
DETRAN-CE
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VISTORIA VEICULAR DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 PLACA RPE 2G45, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE
PAGO 120,59
11/02/2025 03010002
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO [...]
PAGO 7.500,00
11/02/2025 02010321
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
LIQUIDADO 1.287,60
11/02/2025 02010149
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO NF 1371SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 3.900,00
11/02/2025 02010149
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CF. DL009/2024
LIQUIDADO 3.900,00
11/02/2025 02010148
E. FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ESSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMIA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO CF. DL010. [...]
LIQUIDADO 4.000,00
11/02/2025 02010142
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES GOVERNAMENTAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NA MACROPROCESSO DE CONTATAÇÃO PARA ATENDER AO S [...]
LIQUIDADO 4.800,00
11/02/2025 02010133
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME L [...]
LIQUIDADO 9.800,00
11/02/2025 02010094
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
14 - FUNDEB
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 55,21
11/02/2025 02010092
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 104,83
11/02/2025 02010060
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 1.674,53
11/02/2025 02010044
KAILA DALVA C ARAUJO - ME
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO NF 714, SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ALISE BACTERIOLÓCICA, JUNTO A AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 2.800,00
11/02/2025 02010044
KAILA DALVA C ARAUJO - ME
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVI?OS PRESTADOS NA AN LISE BACTERIOL¢GICA DA  GUA A SEREM REALIZADAS NO LABORAT¢RIO DO SAAE- SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO, COM REALIZA?ÆO DE UMA VISITA SEMANAL E CONSULTOR [...]
LIQUIDADO 2.800,00
11/02/2025 02010043
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO NF 2555 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBI, JUNTO A AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 5.100,00
11/02/2025 02010043
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PRESTA?ÆO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT BIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO. TP01/21 [...]
LIQUIDADO 5.100,00
11/02/2025 02010041
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 102,53
11/02/2025 02010039
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 10,00
11/02/2025 02010039
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVI?OS DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE -SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO, DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 10,00
11/02/2025 02010038
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO NF 20250205001 SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO A AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 2.871,81
11/02/2025 02010038
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA  REA DE ENGENHARIA CIVIL, COM ELABORA?ÆO DE PROJETOS DE INTERESSE DO SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO, DESTE MUNIC¡PIO. TP02/20 (7§ ADITIVO) [...]
LIQUIDADO 2.871,81
11/02/2025 02010033
FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR (PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE), DE ACORDO COM A LEI N.ø 1.255, DE 03 DE MAR?O DE 2021, DECRETO N.ø 069, DE 11 DE AGOSTO DE 2021 E EDITAL DE SELE?ÇO [...]
LIQUIDADO 3.500,00
11/02/2025 02010032
FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR (PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE), DE ACORDO COM A LEI N.ø 1.255, DE 03 DE MAR?O DE 2021, DECRETO N.ø 069, DE 11 DE AGOSTO DE 2021 E EDITAL DE SELE?ÇO [...]
LIQUIDADO 6.000,00
11/02/2025 02010031
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA?ÆO ESTADUAL-1§ CADERNO, DI RIO OFICIAL DO ESTADO E DI RIO OFICIAL DA UNIÆO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
LIQUIDADO 1.412,80
11/02/2025 02010031
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA?ÆO ESTADUAL-1§ CADERNO, DI RIO OFICIAL DO ESTADO E DI RIO OFICIAL DA UNIÆO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
LIQUIDADO 220,80
11/02/2025 02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 3.617,05
11/02/2025 02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,
PAGO 4.650,89
11/02/2025 02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,
PAGO 3.158,14
11/02/2025 02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 2.250,92
11/02/2025 02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 2.307,63

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