Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
12/02/2025 |
02010080
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
192,11 |
|
12/02/2025 |
02010080
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
218,63 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
16.462,57 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.725,18 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
13.507,35 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
17.823,89 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.693,52 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
14.464,55 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.725,62 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.912,62 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.817,89 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
17.772,26 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
17.130,39 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.816,37 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.810,51 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
15.348,12 |
|
12/02/2025 |
02010066
ANTONIO BEZERRA CAMELO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EQUIPADO COM FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA MECÂNICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OF [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
12/02/2025 |
02010030
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP001-2024 E ADITIVOS.
|
PAGO |
8.050,00 |
|
12/02/2025 |
02010021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
5.926,06 |
|
12/02/2025 |
02010015
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° GM-PE 02- [...]
|
LIQUIDADO |
3.025,00 |
|
12/02/2025 |
02010014
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° GM-PE 02-202 [...]
|
LIQUIDADO |
7.187,50 |
|
12/02/2025 |
02010012
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° GM-PE02-2024.
|
LIQUIDADO |
2.532,52 |
|
12/02/2025 |
02010010
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URABANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° GM-PE [...]
|
LIQUIDADO |
53.600,00 |
|
12/02/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
9.284,82 |
|
12/02/2025 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
11.170,61 |
|
11/02/2025 |
23010001
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
ESTRUTURA NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MEU MUNDO COLORIDO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MULTIDISCIPLINAR.
|
PAGO |
53.745,69 |
|
11/02/2025 |
11020001
ANA SELMA LIMA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, QUE SERÁ CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ONDE A MESMA IRÁ AO SEMINÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
11/02/2025 |
11020001
ANA SELMA LIMA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, QUE SERÁ CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ONDE A MESMA IRÁ AO SEMINÁRI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
11/02/2025 |
09010002
SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO NF. 542 DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.807,01 |
|
11/02/2025 |
09010002
SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRA?ÆO DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JUR¡DICA, NO ?MBITO ADMINISTRATIVO E JUDICI RIO, NA DEFESA DO INTERESSE P£BLICO, ESPECIALMENTE NO ACOMPANHAMENTO E AJUIZAMENTO DE PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.807,01 |
|
11/02/2025 |
06010012
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP 001-2024.
|
PAGO |
11.000,00 |
|
11/02/2025 |
05020001
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VISTORIA VEICULAR DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 PLACA RPE 2G45, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
120,59 |
|
11/02/2025 |
03010002
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
11/02/2025 |
02010321
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.287,60 |
|
11/02/2025 |
02010149
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO NF 1371SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
11/02/2025 |
02010149
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CF. DL009/2024
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
11/02/2025 |
02010148
E. FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ESSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMIA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO CF. DL010. [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
11/02/2025 |
02010142
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES GOVERNAMENTAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NA MACROPROCESSO DE CONTATAÇÃO PARA ATENDER AO S [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
11/02/2025 |
02010133
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME L [...]
|
LIQUIDADO |
9.800,00 |
|
11/02/2025 |
02010094
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
14 - FUNDEB
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
55,21 |
|
11/02/2025 |
02010092
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
104,83 |
|
11/02/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.674,53 |
|
11/02/2025 |
02010044
KAILA DALVA C ARAUJO - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO NF 714, SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ALISE BACTERIOLÓCICA, JUNTO A AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
11/02/2025 |
02010044
KAILA DALVA C ARAUJO - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVI?OS PRESTADOS NA AN LISE BACTERIOL¢GICA DA GUA A SEREM REALIZADAS NO LABORAT¢RIO DO SAAE- SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO, COM REALIZA?ÆO DE UMA VISITA SEMANAL E CONSULTOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
11/02/2025 |
02010043
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO NF 2555 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBI, JUNTO A AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
5.100,00 |
|
11/02/2025 |
02010043
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PRESTA?ÆO DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT BIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO. TP01/21 [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
11/02/2025 |
02010041
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
102,53 |
|
11/02/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
10,00 |
|
11/02/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVI?OS DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE -SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO, DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
11/02/2025 |
02010038
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO NF 20250205001 SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO A AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
2.871,81 |
|
11/02/2025 |
02010038
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA REA DE ENGENHARIA CIVIL, COM ELABORA?ÆO DE PROJETOS DE INTERESSE DO SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO, DESTE MUNIC¡PIO. TP02/20 (7§ ADITIVO) [...]
|
LIQUIDADO |
2.871,81 |
|
11/02/2025 |
02010033
FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR (PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE), DE ACORDO COM A LEI N.ø 1.255, DE 03 DE MAR?O DE 2021, DECRETO N.ø 069, DE 11 DE AGOSTO DE 2021 E EDITAL DE SELE?ÇO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
11/02/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR (PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE), DE ACORDO COM A LEI N.ø 1.255, DE 03 DE MAR?O DE 2021, DECRETO N.ø 069, DE 11 DE AGOSTO DE 2021 E EDITAL DE SELE?ÇO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
11/02/2025 |
02010031
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA?ÆO ESTADUAL-1§ CADERNO, DI RIO OFICIAL DO ESTADO E DI RIO OFICIAL DA UNIÆO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,80 |
|
11/02/2025 |
02010031
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA?ÆO ESTADUAL-1§ CADERNO, DI RIO OFICIAL DO ESTADO E DI RIO OFICIAL DA UNIÆO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
220,80 |
|
11/02/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
3.617,05 |
|
11/02/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,
|
PAGO |
4.650,89 |
|
11/02/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,
|
PAGO |
3.158,14 |
|
11/02/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.250,92 |
|
11/02/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.307,63 |
|