Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04020014
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
06030018 |
1.041,41 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04020014
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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06030019 |
888,47 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04020013
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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06030020 |
687,84 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04020013
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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06030021 |
717,44 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04020013
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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06030022 |
918,10 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04020013
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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06030023 |
919,33 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04020013
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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06030024 |
740,94 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 24020006
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA E URBANISMO: ATRON 2726 K 6X4 2013 OST-6368, FIA [...]
|
06030057 |
1.051,87 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 24020006
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA E URBANISMO: ATRON 2726 K 6X4 2013 OST-6368, FIA [...]
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06030058 |
404,39 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 24020006
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA E URBANISMO: ATRON 2726 K 6X4 2013 OST-6368, FIA [...]
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06030059 |
695,79 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 24020006
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA E URBANISMO: ATRON 2726 K 6X4 2013 OST-6368, FIA [...]
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06030060 |
980,79 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 24020006
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA E URBANISMO: ATRON 2726 K 6X4 2013 OST-6368, FIA [...]
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06030061 |
524,07 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 24020006
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA E URBANISMO: ATRON 2726 K 6X4 2013 OST-6368, FIA [...]
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06030062 |
599,59 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010218
05.312.376/0001-55
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM.
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06030078 |
60.159,01 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010219
05.312.376/0001-55
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR /COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAG [...]
|
06030079 |
125.477,07 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010015
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
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05030009 |
70.503,46 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010015
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
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05030016 |
188.720,12 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010015
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
05030024 |
38.708,84 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010018
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.
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05030031 |
127.086,40 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010019
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
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05030039 |
121.483,14 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 23020004
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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05030006 |
7.883,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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05030001 |
145,38 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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05030002 |
153,31 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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05030003 |
8.094,45 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010090
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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05030004 |
10.483,04 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010091
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
05030007 |
2.302,61 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010090
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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05030008 |
4.965,76 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02010091
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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05030048 |
3.333,09 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010114
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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04030013 |
39.200,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010120
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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04030017 |
4.863,00 |
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