lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 270.643.491,98
Total liquidado R$ 182.689.510,47
Total pago R$ 162.713.404,86
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 16004 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 06/10/2026 - 14:02:45
Data Número
Credor
Órgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/09/2026 16090003
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS DESTINADOS AO VEÍCULO COM PLACA SAS1E77 JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 5.962,00
17/09/2026 15060062
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES MACEDO
11 - SECRETARIA DE CULTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DA COSTA MADUREIRA, S/N, DISTRITO DE CANIDEZINHO , NOVA RUSSAS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA ARMAZ [...]
PAGO 600,00
17/09/2026 11090005
F.L. VARIEDADES LTDA.
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS/CE
LIQUIDADO 2.541,00
17/09/2026 11080013
SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS CENTRO, ALTO DA BOA VISTA E SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE , CONFORME PROCESSO N. SI-CP009/2024.
LIQUIDADO 405.847,15
17/09/2026 10080043
ALTAMIR MELO COSTA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
LIQUIDADO 4.162,00
17/09/2026 09090006
ISAAC AUGUSTO DE SOUSA MARINHO
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022) VOLTADOS À VALORIZAÇÃOI PRE [...]
PAGO 4.000,00
17/09/2026 09090005
ANTONIO MARCIO FARIAS SILVA
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022) VOLTADOS À VALORIZAÇÃOI PRE [...]
PAGO 4.000,00
17/09/2026 09090004
MARCELO MARTINS DA SILVA
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022) VOLTADOS À VALORIZAÇÃOI PRE [...]
PAGO 4.000,00
17/09/2026 09090003
IAN KAROL CASTRO CAVALCANTE BRAGA
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022) VOLTADOS À VALORIZAÇÃOI PRE [...]
PAGO 4.000,00
17/09/2026 09090002
RAIMUNDA IVONE SOUSA ARAÚJO LIMA
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022) VOLTADOS À VALORIZAÇÃOI PRE [...]
PAGO 4.000,00
17/09/2026 09090001
ANTONIA MICKAELE SOUSA OLIVEIRA
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA- PNAB (LEI Nº 14.399/2022) VOLTADOS À VALORIZAÇÃOI PRE [...]
PAGO 4.000,00
17/09/2026 08090014
CENTRAL ASSISTEC LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 70, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO(SAAE) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. NESTA [...]
PAGO 12.979,25
17/09/2026 04080005
SUSTECO ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA/GERENCIAMENTO AMBIEMTAL, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE REVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, PROJETOS BÁSICOS DE APRIMORAMENTO E IMPLANTAÇÃO DA [...]
LIQUIDADO 3.500,00
17/09/2026 04050067
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, JUNTO A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
PAGO 150,00
17/09/2026 03080077
FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONCERNENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1730/2026.
LIQUIDADO 8.861,99
17/09/2026 03080058
FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONCERNENTE AO COMPONENTE DE QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1730/2026.
LIQUIDADO 52.391,12
17/09/2026 03080031
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.
PAGO 84,48
17/09/2026 03080021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA O IDOSO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 669,21
17/09/2026 02030082
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.
PAGO 198,06
17/09/2026 02030082
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.
PAGO 198,06
17/09/2026 02030082
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010022, AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.
PAGO 94,18
17/09/2026 02030082
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.
PAGO 198,06
17/09/2026 02030082
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.
PAGO 113,58
17/09/2026 02030082
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.
PAGO 198,06
17/09/2026 02010358
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 2.518,97
17/09/2026 02010103
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 1.668,53
17/09/2026 02010103
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 250,25
17/09/2026 02010103
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 434,57
17/09/2026 02010103
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 30,25
17/09/2026 02010103
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 555,16
17/09/2026 02010103
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 259,24
17/09/2026 02010103
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 26,00
17/09/2026 02010103
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 247,59
17/09/2026 02010103
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 30,67
17/09/2026 02010093
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 7.842,60
17/09/2026 02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 132,15
17/09/2026 02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 349,43
17/09/2026 02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 1.007,16
17/09/2026 02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 305,55
17/09/2026 02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 106,53
17/09/2026 02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 26.
PAGO 2.182,60
17/09/2026 02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 239,78
17/09/2026 02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 287,93
17/09/2026 02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 251,61
17/09/2026 02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 126,28
17/09/2026 02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 270,52
17/09/2026 02010090
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 12.143,16
17/09/2026 02010090
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 3.783,22
17/09/2026 02010090
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 4.790,60
17/09/2026 02010090
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 5.347,69
17/09/2026 02010027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
LIQUIDADO 1.296,39
17/09/2026 02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
PAGO 30,66
17/09/2026 02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
PAGO 113,12
17/09/2026 02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
PAGO 29,89
17/09/2026 02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
PAGO 1.360,14
17/09/2026 02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
PAGO 9.899,81
17/09/2026 02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA/CAF.
PAGO 1.749,48
17/09/2026 02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
LIQUIDADO 12.068,67
17/09/2026 02010024
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/CAF.
PAGO 198,06
17/09/2026 02010024
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/CAF.
PAGO 103,88

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