Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
01/04/2025 |
02010191
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
|
PAGO |
10.326,26 |
|
01/04/2025 |
02010191
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
01/04/2025 |
02010191
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
|
PAGO |
33.543,40 |
|
01/04/2025 |
02010176
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
6.175,00 |
|
01/04/2025 |
02010176
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, [...]
|
LIQUIDADO |
6.175,00 |
|
01/04/2025 |
02010163
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
01/04/2025 |
02010163
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
16.054,45 |
|
01/04/2025 |
02010163
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
|
PAGO |
9.754,00 |
|
01/04/2025 |
02010159
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
|
PAGO |
3.795,00 |
|
01/04/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
|
PAGO |
56.410,46 |
|
01/04/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
|
PAGO |
20.220,34 |
|
01/04/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025
|
PAGO |
9.918,00 |
|
01/04/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
|
PAGO |
18.800,00 |
|
01/04/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
01/04/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
|
PAGO |
88.828,49 |
|
01/04/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
01/04/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
01/04/2025 |
02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 03/2025.
|
PAGO |
20.000,00 |
|
01/04/2025 |
02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. 03/2025.
|
PAGO |
6.908,28 |
|
01/04/2025 |
02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 03/2025.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
01/04/2025 |
02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. 03/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
01/04/2025 |
02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 03/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
01/04/2025 |
02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. 03/2025.
|
PAGO |
41.296,66 |
|
01/04/2025 |
02010131
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNER [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
01/04/2025 |
02010130
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
01/04/2025 |
02010129
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
01/04/2025 |
02010129
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
01/04/2025 |
02010128
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
01/04/2025 |
02010128
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
01/04/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.601,46 |
|
01/04/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.173,40 |
|
01/04/2025 |
02010061
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
40.858,03 |
|
01/04/2025 |
02010061
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
311,23 |
|
01/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (CUI
|
14 - FUNDEB
PRESTA?ÆO DE SERVI?O DE CUIDADOR(A) DE ENSINO, DE ADORCO COM A LEI MUNICIPAL N.ø 1.088, DE 09 DE JULHO DE 2018, PORTARIA N.ø 01, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 E TERMO DE ADESÆO VOL [...]
|
LIQUIDADO |
330.880,00 |
|
01/04/2025 |
02010051
LAYOUT-INFORMATICA E PROCESAMENTO DE DADOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANS [...]
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
01/04/2025 |
02010023
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA,INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONXÕES SIMULTÂNEAS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
01/04/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.986,99 |
|
01/04/2025 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.059,54 |
|
01/04/2025 |
02010005
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
01/04/2025 |
01040053
CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, ESPACINHA, BOA ESPERANÇA, SITIO NOVO, BALSAMOS, RIACHO DO CIPÓ E IRAPUA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBAN [...]
|
EMPENHADO |
343.779,10 |
|
01/04/2025 |
01040052
GRACIETE ROSA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF-CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, SITUADO A RUA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, BAIRRO, CENTRO, 1395, CONFORME PROCESSO Nº SS- [...]
|
EMPENHADO |
13.662,00 |
|
01/04/2025 |
01040051
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PLANTAS DO TIPO PLAMEIRA RABO DE RAPOSA PARA ARBORIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
01/04/2025 |
01040050
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
|
EMPENHADO |
3.289,45 |
|
01/04/2025 |
01040049
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
|
EMPENHADO |
2.455,14 |
|
01/04/2025 |
01040048
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
|
EMPENHADO |
3.126,30 |
|
01/04/2025 |
01040047
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
|
EMPENHADO |
5.080,11 |
|
01/04/2025 |
01040046
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
|
EMPENHADO |
3.186,48 |
|
01/04/2025 |
01040045
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
|
EMPENHADO |
4.115,01 |
|
01/04/2025 |
01040044
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
|
EMPENHADO |
4.051,64 |
|
01/04/2025 |
01040043
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, CF. DL009.2024 DO PRIMEIRO TERMO AD [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
01/04/2025 |
01040042
E. FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR D E RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE NOVA RUSSAS, CF. DL0102024 DO PRIMEIRO TER [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
01/04/2025 |
01040041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0088, PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ETA E AÇÚDE FARIAS DE SOUSA (AÇUDE QUE ABASTECE O MUNICÍPIO), DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQ [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
01/04/2025 |
01040040
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
01/04/2025 |
01040039
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA RUSSAS-CE, CONF. PROCESSO GM-PE008/24.1
|
EMPENHADO |
1.936,00 |
|
01/04/2025 |
01040038
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILIAR, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, EM LAYOUT DEFINIDO PELA [...]
|
EMPENHADO |
183.280,00 |
|
01/04/2025 |
01040037
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.942,95 |
|
01/04/2025 |
01040036
L. M. DOS SANTOS
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÃO DE 130 PLACAS INDICATIVAS DE RUAS 30CM X 40CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 22MM COM PINTURA EM UV (PROTEGIDA CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETAS) 130 UNIDADES A VR. UNITÁRIO DE [...]
|
EMPENHADO |
11.050,00 |
|
01/04/2025 |
01040035
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
EMPENHADO |
2.360,79 |
|
01/04/2025 |
01040034
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
EMPENHADO |
4.062,15 |
|
01/04/2025 |
01040033
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
EMPENHADO |
3.484,32 |
|