lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5008 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/04/2025 - 17:43:04
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/04/2025 02010191
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
PAGO 10.326,26
01/04/2025 02010191
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
PAGO 9.400,00
01/04/2025 02010191
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
PAGO 33.543,40
01/04/2025 02010176
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO [...]
PAGO 6.175,00
01/04/2025 02010176
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, [...]
LIQUIDADO 6.175,00
01/04/2025 02010163
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 9.400,00
01/04/2025 02010163
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 16.054,45
01/04/2025 02010163
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
PAGO 9.754,00
01/04/2025 02010159
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
PAGO 3.795,00
01/04/2025 02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
PAGO 56.410,46
01/04/2025 02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
PAGO 20.220,34
01/04/2025 02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025
PAGO 9.918,00
01/04/2025 02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
PAGO 18.800,00
01/04/2025 02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
PAGO 4.554,00
01/04/2025 02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
PAGO 88.828,49
01/04/2025 02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
PAGO 9.400,00
01/04/2025 02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03/2025.
PAGO 9.400,00
01/04/2025 02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 03/2025.
PAGO 20.000,00
01/04/2025 02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. 03/2025.
PAGO 6.908,28
01/04/2025 02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 03/2025.
PAGO 15.000,00
01/04/2025 02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. 03/2025.
PAGO 9.400,00
01/04/2025 02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 03/2025.
PAGO 9.400,00
01/04/2025 02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. 03/2025.
PAGO 41.296,66
01/04/2025 02010131
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNER [...]
LIQUIDADO 300,00
01/04/2025 02010130
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
LIQUIDADO 1.500,00
01/04/2025 02010129
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
PAGO 375,00
01/04/2025 02010129
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
LIQUIDADO 375,00
01/04/2025 02010128
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
PAGO 375,00
01/04/2025 02010128
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
LIQUIDADO 375,00
01/04/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 1.601,46
01/04/2025 02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 11.173,40
01/04/2025 02010061
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 40.858,03
01/04/2025 02010061
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 311,23
01/04/2025 02010058
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (CUI
14 - FUNDEB
PRESTA?ÆO DE SERVI?O DE CUIDADOR(A) DE ENSINO, DE ADORCO COM A LEI MUNICIPAL N.ø 1.088, DE 09 DE JULHO DE 2018, PORTARIA N.ø 01, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 E TERMO DE ADESÆO VOL [...]
LIQUIDADO 330.880,00
01/04/2025 02010051
LAYOUT-INFORMATICA E PROCESAMENTO DE DADOS LTDA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANS [...]
LIQUIDADO 2.530,00
01/04/2025 02010023
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA,INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONXÕES SIMULTÂNEAS D [...]
LIQUIDADO 1.275,00
01/04/2025 02010009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 9.986,99
01/04/2025 02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 10.059,54
01/04/2025 02010005
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂN [...]
LIQUIDADO 750,00
01/04/2025 01040053
CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA - ME
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, ESPACINHA, BOA ESPERANÇA, SITIO NOVO, BALSAMOS, RIACHO DO CIPÓ E IRAPUA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBAN [...]
EMPENHADO 343.779,10
01/04/2025 01040052
GRACIETE ROSA SOUSA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF-CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, SITUADO A RUA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, BAIRRO, CENTRO, 1395, CONFORME PROCESSO Nº SS- [...]
EMPENHADO 13.662,00
01/04/2025 01040051
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PLANTAS DO TIPO PLAMEIRA RABO DE RAPOSA PARA ARBORIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 10.500,00
01/04/2025 01040050
ME AUTO SERVICE EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
EMPENHADO 3.289,45
01/04/2025 01040049
ME AUTO SERVICE EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
EMPENHADO 2.455,14
01/04/2025 01040048
ME AUTO SERVICE EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
EMPENHADO 3.126,30
01/04/2025 01040047
ME AUTO SERVICE EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
EMPENHADO 5.080,11
01/04/2025 01040046
ME AUTO SERVICE EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
EMPENHADO 3.186,48
01/04/2025 01040045
ME AUTO SERVICE EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
EMPENHADO 4.115,01
01/04/2025 01040044
ME AUTO SERVICE EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
EMPENHADO 4.051,64
01/04/2025 01040043
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, CF. DL009.2024 DO PRIMEIRO TERMO AD [...]
EMPENHADO 7.800,00
01/04/2025 01040042
E. FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR D E RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE NOVA RUSSAS, CF. DL0102024 DO PRIMEIRO TER [...]
EMPENHADO 8.000,00
01/04/2025 01040041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0088, PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ETA E AÇÚDE FARIAS DE SOUSA (AÇUDE QUE ABASTECE O MUNICÍPIO), DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQ [...]
EMPENHADO 200.000,00
01/04/2025 01040040
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
EMPENHADO 10.500,00
01/04/2025 01040039
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA RUSSAS-CE, CONF. PROCESSO GM-PE008/24.1
EMPENHADO 1.936,00
01/04/2025 01040038
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILIAR, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, EM LAYOUT DEFINIDO PELA [...]
EMPENHADO 183.280,00
01/04/2025 01040037
MONTEREY COMERCIAL LTDA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
EMPENHADO 3.942,95
01/04/2025 01040036
L. M. DOS SANTOS
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÃO DE 130 PLACAS INDICATIVAS DE RUAS 30CM X 40CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 22MM COM PINTURA EM UV (PROTEGIDA CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETAS) 130 UNIDADES A VR. UNITÁRIO DE [...]
EMPENHADO 11.050,00
01/04/2025 01040035
ME AUTO SERVICE EIRELI
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
EMPENHADO 2.360,79
01/04/2025 01040034
ME AUTO SERVICE EIRELI
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
EMPENHADO 4.062,15
01/04/2025 01040033
ME AUTO SERVICE EIRELI
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
EMPENHADO 3.484,32

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