lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 166.553.417,27

Total liquidado

R$ 98.184.887,60

Total pago

R$ 85.922.701,04

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9675 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/07/2026 - 11:45:26
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/06/2026 03060004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 108,39
03/06/2026 03060004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 108,39
03/06/2026 03060004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 108,39
03/06/2026 03060003
MARIA JOSELITA RODRIGUES DE CASTRO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRA. MARIA JOSELITA RODRIGUES DE CASTRO, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE EUSEBIO-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTA [...]
LIQUIDADO 400,00
03/06/2026 03060003
MARIA JOSELITA RODRIGUES DE CASTRO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRA. MARIA JOSELITA RODRIGUES DE CASTRO, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE EUSEBIO-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTA [...]
EMPENHADO 400,00
03/06/2026 03060002
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRA. MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE EUSEBIO-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADU [...]
LIQUIDADO 400,00
03/06/2026 03060002
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRA. MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE EUSEBIO-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADU [...]
EMPENHADO 400,00
03/06/2026 03060001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMNTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010005, REF. ACORDOS NUMEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADOS ENTRE A COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTARQUIA [...]
LIQUIDADO 184,88
03/06/2026 03060001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMNTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010005, REF. ACORDOS NUMEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADOS ENTRE A COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTARQUIA [...]
EMPENHADO 100.000,00
03/06/2026 02040001
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 1788, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS (SAAE) DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME T [...]
PAGO 3.900,00
03/06/2026 02030051
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 30013463-53.2024.8.06.000, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, NESTA DATA.
PAGO 1.574,53
03/06/2026 02030051
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PRECATÓRIO Nº 30013463-53.2024.8.06.000, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.574,53
03/06/2026 02030044
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS (COVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES) QUE TENHA [...]
LIQUIDADO 3.000,00
03/06/2026 02030020
MARDONIO PERES CAMELO 02538729360
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 95, REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTEIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 1.900,00
03/06/2026 02010324
AMP CONSTRUÇÕSE E SERVIÇOS LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES, DIRETOS E INDIRETOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
PAGO 7.500,00
03/06/2026 02010278
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZA.
PAGO 498,01
03/06/2026 02010278
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZA.
PAGO 7.416,94
03/06/2026 02010275
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
PAGO 3.297,20
03/06/2026 02010194
AMP CONSTRUÇÕSE E SERVIÇOS LTDA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMPLEMENTARES, DIRETOS E INDIRETOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE [...]
PAGO 4.000,00
03/06/2026 02010176
A DE L RODRIGUES SERVIÇOS
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 94, REF. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SAAE, NESTA DATA.
PAGO 5.000,00
03/06/2026 02010174
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 5479, REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 4.804,80
03/06/2026 02010174
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAEPE01/20 [...]
LIQUIDADO 4.804,80
03/06/2026 02010154
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 102123, REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES GOVERNAMENTAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS AGENTES ENVOLVIDOS NO MACROPROCESSO DE CONTRAT [...]
PAGO 4.800,00
03/06/2026 02010007
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DE RETENÇÕES COM PASEP DO GRUPO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO F [...]
LIQUIDADO 5.539,79
03/06/2026 02010005
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ACORDOS NUMEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADOS ENTRE A COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE [...]
LIQUIDADO 16.512,60
03/06/2026 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO ADIANTMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO SERVIDOR DE FÉRIAS, NESTA DATA.
PAGO 1.679,50
03/06/2026 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VENCIEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 1.679,50
03/06/2026 01040023
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE [...]
LIQUIDADO 3.880,00
03/06/2026 01040022
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE [...]
LIQUIDADO 3.880,00
02/06/2026 29050028
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
PAGO 127.702,57
02/06/2026 29040010
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECREARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.(CONTRATOS).
PAGO 123.945,89
02/06/2026 28050037
LC MOTOS LTDA - LAUANA CARNEIRO OLIVEIRA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 44, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS PARAATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NESTA DATA.
PAGO 4.965,82
02/06/2026 28050036
LC MOTOS LTDA - LAUANA CARNEIRO OLIVEIRA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 29, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
PAGO 304,14
02/06/2026 27010001
LAYOUT-INFORMATICA E PROCESAMENTO DE DADOS LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 51007, REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADP DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES DE DADOS ONLINE JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG [...]
PAGO 600,00
02/06/2026 26050023
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICUL [...]
PAGO 12.071,68
02/06/2026 26050022
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
PAGO 10.151,80
02/06/2026 26050021
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS N [...]
PAGO 31.559,62
02/06/2026 26050020
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
PAGO 15.346,10
02/06/2026 25050004
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E CONFECÇÕES , CAMISAS E ACESSÓRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECCRETARIA DE CULTUR [...]
PAGO 20.803,95
02/06/2026 20050004
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
PAGO 48.377,91
02/06/2026 20040002
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.
PAGO 10.951,98
02/06/2026 19050001
MT MARTINS BATISTA LTDA
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEMA, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
PAGO 59.300,00
02/06/2026 16040019
RV NET TELECOM AUTOMAÇÃO COMERCIAL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF A3-3 ANOS EM TOKEN, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS.
PAGO 354,40
02/06/2026 11050017
SELECT COM E SERV LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE BITE FUNDO FURO EM AÇO (BROCAS - DRILL BITS) CONTENDO PARTE OPERANTE DE CERMETS, WM60, 6 1/8 POLEGADAS, 156MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
LIQUIDADO 10.000,00
02/06/2026 10040017
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 3.000,00
02/06/2026 07050001
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
PAGO 10.405,73
02/06/2026 05050004
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
PAGO 24.571,58
02/06/2026 04050077
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI LTDA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEICULOS, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINAN [...]
LIQUIDADO 17.150,00
02/06/2026 04050059
RV NET TELECOM AUTOMAÇÃO COMERCIAL
01 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF A3-2 ANOS EM ARQUIVO PARA JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
PAGO 354,40
02/06/2026 04050040
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
SEGUNDA MEDIÇÃO (PLE) DA OBRA DE CONSTRÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME PROCESSO N. JUV-CP001/2025.
PAGO 388.600,40
02/06/2026 04050008
RV NET TELECOM AUTOMAÇÃO COMERCIAL
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF A3-3 ANOS EM TOKER, PARA MAGNO JARDEL GOMES DE FREITAS, SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
PAGO 354,40
02/06/2026 02060003
SELECT COM E SERV LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO COM PLACA PNR 0007 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
EMPENHADO 4.293,76
02/06/2026 02060002
SELECT COM E SERV LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO COM PLACA PNR 0015 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
EMPENHADO 5.037,00
02/06/2026 02060001
L D A VIDRAÇARIA E MARMORARIA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO PARA VIDROS EM PORTAS E JANELAS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRI [...]
EMPENHADO 9.380,00
02/06/2026 02030030
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI LTDA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO WEB E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRACHEQUE ONLINE, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA D [...]
PAGO 2.750,00
02/06/2026 02030021
ASSESI BRASIL LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 48705, REF. SERVIÇOS DE HOSPEFAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICIT [...]
PAGO 860,00
02/06/2026 02010282
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA) PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA (MÚSICOS), COMO FORMA DE INCENTIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 9.000,00
02/06/2026 02010152
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI LTDA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEICULOS, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINAN [...]
PAGO 17.150,00
02/06/2026 02010145
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCÍNIO JURÍDICOS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
LIQUIDADO 4.024,20
02/06/2026 02010137
FIX TECNOLOGIA LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 14559, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGOCIOS N [...]
PAGO 650,00

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