Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
25/06/2025 |
02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
25/06/2025 |
02010113
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP 001-2024.
|
PAGO |
8.050,00 |
|
25/06/2025 |
02010071
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGO [...]
|
PAGO |
2.003,88 |
|
25/06/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
231,00 |
|
25/06/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.721,31 |
|
25/06/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.899,43 |
|
25/06/2025 |
02010055
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS DO DIA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ATA COMPEXIDADE, PREGÃO GM-PE020/2022
|
PAGO |
3.307,09 |
|
25/06/2025 |
02010045
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DE RETENÇÕES DO PASEP DO GRUPO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
5.353,98 |
|
25/06/2025 |
02010013
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANI [...]
|
LIQUIDADO |
1.389,00 |
|
25/06/2025 |
02010013
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANI [...]
|
LIQUIDADO |
1.175,40 |
|
25/06/2025 |
01040083
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
49.964,82 |
|
25/06/2025 |
01040081
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
|
LIQUIDADO |
85.885,58 |
|
25/06/2025 |
01040080
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE GOVERNO)
|
17 - SECRETARIA DE GOVERNO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
25/06/2025 |
01040080
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE GOVERNO)
|
17 - SECRETARIA DE GOVERNO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.400,00 |
|
25/06/2025 |
01040068
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO E [...]
|
LIQUIDADO |
17.880,20 |
|
25/06/2025 |
01040067
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO BOLSA FAMÍLIA/ CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
25.806,00 |
|
25/06/2025 |
01040011
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
3.942,95 |
|
24/06/2025 |
30050011
IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
LIQUIDADO |
927,00 |
|
24/06/2025 |
30050010
IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.648,00 |
|
24/06/2025 |
30050009
IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
LIQUIDADO |
10.403,00 |
|
24/06/2025 |
24060008
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES COMP. JUNHO/2025, NESTA DATA.
|
PAGO |
6.787,85 |
|
24/06/2025 |
24060008
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010035, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.787,85 |
|
24/06/2025 |
24060008
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010035, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
1.500.000,00 |
|
24/06/2025 |
24060007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA Ì E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE [...]
|
EMPENHADO |
1.661,57 |
|
24/06/2025 |
24060006
FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS E ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, CF. SAAE-PE001.24.
|
EMPENHADO |
11.358,20 |
|
24/06/2025 |
24060005
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
12.165,48 |
|
24/06/2025 |
24060004
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS LICITAÇÃO : GM-PE006-2024 CONTRATO : GMPE006/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.011,65 |
|
24/06/2025 |
24060003
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA [...]
|
EMPENHADO |
1.602,89 |
|
24/06/2025 |
24060002
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TAXA ART DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
24/06/2025 |
24060002
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE PRESPONSABILIDADE TECNICA, PARA REGULARIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 5194/66, ARTIGO 73.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
24/06/2025 |
24060002
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE PRESPONSABILIDADE TECNICA, PARA REGULARIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 5194/66, ARTIGO 73.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
24/06/2025 |
24060001
DETRAN-CE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DA MOTO PLACA HWW6674, NESTA DATA.
|
PAGO |
975,39 |
|
24/06/2025 |
24060001
DETRAN-CE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LINCENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DO VEICULO MOTO PLACA HWW6674, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
975,39 |
|
24/06/2025 |
24060001
DETRAN-CE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LINCENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DO VEICULO MOTO PLACA HWW6674, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
975,39 |
|
24/06/2025 |
23060003
F.L. VARIEDADES LTDA.
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIAENTE, DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CF. DISPENSA 250204/0002-60.
|
LIQUIDADO |
2.224,19 |
|
24/06/2025 |
23060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AOS VEICULOS TORO RIG6H10, RIL3A15, RIE4G94, ETIOS PMG7999, PALIO PNR8061, MOBI POR4971, KWID [...]
|
LIQUIDADO |
597,50 |
|
24/06/2025 |
23060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AOS VEICULOS TORO RIG6H10, RIL3A15, RIE4G94, ETIOS PMG7999, PALIO PNR8061, MOBI POR4971, KWID [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
24/06/2025 |
23060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AOS VEICULOS TORO RIG6H10, RIL3A15, RIE4G94, ETIOS PMG7999, PALIO PNR8061, MOBI POR4971, KWID [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
24/06/2025 |
23060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AOS VEICULOS TORO RIG6H10, RIL3A15, RIE4G94, ETIOS PMG7999, PALIO PNR8061, MOBI POR4971, KWID [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
24/06/2025 |
23060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AOS VEICULOS TORO RIG6H10, RIL3A15, RIE4G94, ETIOS PMG7999, PALIO PNR8061, MOBI POR4971, KWID [...]
|
LIQUIDADO |
1.195,00 |
|
24/06/2025 |
23060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AOS VEICULOS TORO RIG6H10, RIL3A15, RIE4G94, ETIOS PMG7999, PALIO PNR8061, MOBI POR4971, KWID [...]
|
LIQUIDADO |
1.195,00 |
|
24/06/2025 |
23060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AOS VEICULOS TORO RIG6H10, RIL3A15, RIE4G94, ETIOS PMG7999, PALIO PNR8061, MOBI POR4971, KWID [...]
|
LIQUIDADO |
597,50 |
|
24/06/2025 |
23060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AOS VEICULOS TORO RIG6H10, RIL3A15, RIE4G94, ETIOS PMG7999, PALIO PNR8061, MOBI POR4971, KWID [...]
|
LIQUIDADO |
597,50 |
|
24/06/2025 |
23060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AOS VEICULOS TORO RIG6H10, RIL3A15, RIE4G94, ETIOS PMG7999, PALIO PNR8061, MOBI POR4971, KWID [...]
|
LIQUIDADO |
597,50 |
|
24/06/2025 |
23060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AOS VEICULOS TORO RIG6H10, RIL3A15, RIE4G94, ETIOS PMG7999, PALIO PNR8061, MOBI POR4971, KWID [...]
|
LIQUIDADO |
597,50 |
|
24/06/2025 |
23060001
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA RUSSAS - CE. GMPE002-24.05, VEICULOS: POW6I02 PMS1380
|
LIQUIDADO |
1.266,26 |
|
24/06/2025 |
23060001
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA RUSSAS - CE. GMPE002-24.05, VEICULOS: POW6I02 PMS1380
|
LIQUIDADO |
1.266,26 |
|
24/06/2025 |
18060003
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CF. LIC. SAAE-PE002.24.
|
LIQUIDADO |
15.231,52 |
|
24/06/2025 |
17060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE Ì AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO Ì MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GM [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
24/06/2025 |
17060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE Ì AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO Ì MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GM [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
24/06/2025 |
17060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE Ì AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO Ì MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GM [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
24/06/2025 |
17060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE Ì AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO Ì MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GM [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
24/06/2025 |
17060001
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTEN [...]
|
PAGO |
23.258,83 |
|
24/06/2025 |
09050016
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
LIQUIDADO |
89.886,30 |
|
24/06/2025 |
07050003
SOBERANA MIX REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, EQUIPAMMENTOS E VVEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : [...]
|
PAGO |
240.591,36 |
|
24/06/2025 |
06020004
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS JUNTO AO DEMUTRAN, DESTE EXERCICIO.
|
PAGO |
6,99 |
|
24/06/2025 |
06020004
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS JUNTO AO DEMUTRAN, DESTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
6,99 |
|
24/06/2025 |
06010011
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO INCLUÍNDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO [...]
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
24/06/2025 |
05050013
CENPEL- CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LT
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº SI-TP 010/2022.
|
PAGO |
97.000,00 |
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24/06/2025 |
02060033
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
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LIQUIDADO |
17.764,51 |
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