| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/10/2025 |
05090001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RESPNSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 06/10/2025 |
05090001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS, RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
158,76 |
|
| 06/10/2025 |
05090001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
158,76 |
|
| 06/10/2025 |
05090001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 05050001, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
158,76 |
|
| 06/10/2025 |
05090001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 05050001, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
158,76 |
|
| 06/10/2025 |
05090001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 05050001, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 06/10/2025 |
03100002
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 06/10/2025 |
03100001
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CF. LIC/CONT. SAAEPE00702501.
|
LIQUIDADO |
35.999,53 |
|
| 06/10/2025 |
03090006
CLEIDE GOMES MARTINS
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE MÓVEIS E MOBILIÁRIO DE MADEIRA (16 JANELAS 1,10X0,90 CM, 6 MESAS PARA COPA DE COZIN [...]
|
LIQUIDADO |
10.900,00 |
|
| 06/10/2025 |
02090012
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS CONTROLADOS (SIMILARES, GENÉRICOS E ÉTICOS), DE A A Z, CONTIDOS NAS TABELAS DA ABCFARMA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS MANDADOS JUDICIAIS IMPETRADO [...]
|
LIQUIDADO |
700,92 |
|
| 06/10/2025 |
02090011
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONTROLADOS (SIMILARES, GENÉRICOS E ÉTICOS), DE A A Z, CONTIDOS NAS TABELAS DA ABCFARMA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS MANDADOS JUDICIAIS IMPETR [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,09 |
|
| 06/10/2025 |
02090010
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS CONTROLADOS (SIMILARES, GENÉRICOS E ÉTICOS), DE A A Z, CONTIDOS NAS TABELAS DA ABCFARMA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS MANDADOS JUDICIAIS IMPETRADO [...]
|
LIQUIDADO |
19.818,94 |
|
| 06/10/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 06/10/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 06/10/2025 |
02010293
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 06/10/2025 |
02010293
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 06/10/2025 |
02010292
PRIMOR CONSTRUCOES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
EXECUÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº SS-TP 001/22.
|
LIQUIDADO |
105.781,43 |
|
| 06/10/2025 |
02010291
PRIMOR CONSTRUCOES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
EXECUÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº SS-TP 001/22.
|
LIQUIDADO |
24.229,00 |
|
| 06/10/2025 |
02010160
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
151,03 |
|
| 06/10/2025 |
02010160
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
19,16 |
|
| 06/10/2025 |
02010160
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
139,47 |
|
| 06/10/2025 |
02010158
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
20,52 |
|
| 06/10/2025 |
02010096
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE TELEFONONIA FIXAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
151,16 |
|
| 06/10/2025 |
02010096
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE TELEFONONIA FIXAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
151,00 |
|
| 06/10/2025 |
02010094
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
14 - FUNDEB
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
150,81 |
|
| 06/10/2025 |
02010093
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
TARIFA DE TELEFONONIA FIXAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - DEMUTRAN, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
11,35 |
|
| 06/10/2025 |
02010092
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
151,00 |
|
| 06/10/2025 |
02010091
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
27,64 |
|
| 06/10/2025 |
02010051
LAYOUT-INFORMATICA E PROCESAMENTO DE DADOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANS [...]
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
| 06/10/2025 |
02010041
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVI?OS DE TARIFAS TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
102,53 |
|
| 06/10/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.778,86 |
|
| 06/10/2025 |
01090082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.619,56 |
|
| 06/10/2025 |
01090068
UNISERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
LIQUIDADO |
40.148,50 |
|
| 06/10/2025 |
01070105
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO HOSPITALAR, REFERENTE JULHO/2025/NF1060.
|
PAGO |
15.919,30 |
|
| 06/10/2025 |
01070074
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
15,19 |
|
| 06/10/2025 |
01070074
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15,19 |
|
| 06/10/2025 |
01070013
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 36221, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 06/10/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17.916,29 |
|
| 03/10/2025 |
30090034
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
|
PAGO |
1.470,50 |
|
| 03/10/2025 |
30090034
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
|
LIQUIDADO |
1.470,50 |
|
| 03/10/2025 |
30090033
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
|
PAGO |
6.488,00 |
|
| 03/10/2025 |
30090033
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
|
LIQUIDADO |
6.488,00 |
|
| 03/10/2025 |
30090029
HF DA FONSECA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA Ì RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE012-2024 CONTRATO : GMPE012/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
2.511,04 |
|
| 03/10/2025 |
30090028
HF DA FONSECA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE012/20 [...]
|
LIQUIDADO |
12.758,20 |
|
| 03/10/2025 |
30090027
HF DA FONSECA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-20 [...]
|
LIQUIDADO |
7.724,50 |
|
| 03/10/2025 |
30090026
HF DA FONSECA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
|
LIQUIDADO |
2.903,08 |
|
| 03/10/2025 |
30090025
HF DA FONSECA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DE NOVA Ì RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE012-2024 CONTRATO : GMPE012/2024.10
|
LIQUIDADO |
1.285,50 |
|
| 03/10/2025 |
30090014
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
3.714,21 |
|
| 03/10/2025 |
30090013
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
3.007,00 |
|
| 03/10/2025 |
30090011
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-JURÍDICO A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, PARA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DRA. EDUARDA SOUSA ALVES-OAB/CE Nº 33.680, CPF 059.303.073-77, JUNTO AO GA [...]
|
LIQUIDADO |
82,90 |
|
| 03/10/2025 |
30090010
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICI [...]
|
LIQUIDADO |
504,49 |
|
| 03/10/2025 |
30090008
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
7.908,99 |
|
| 03/10/2025 |
30090007
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
4.546,70 |
|
| 03/10/2025 |
30090006
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.09
|
LIQUIDADO |
501,23 |
|
| 03/10/2025 |
30090005
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.825,52 |
|
| 03/10/2025 |
30090004
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA EM SEUS EVENTOS E OFICINAS DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
LIQUIDADO |
1.742,26 |
|
| 03/10/2025 |
30090003
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO A LANCHES DIARIO AOS GARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.838,48 |
|
| 03/10/2025 |
30090002
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE.\ ICITAÇÃO : GM-PE003/ [...]
|
LIQUIDADO |
947,38 |
|
| 03/10/2025 |
30090001
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE TURISMO E DESPORTO SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
LIQUIDADO |
1.166,34 |
|
| 03/10/2025 |
28020006
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 63415, REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
193,20 |
|