| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 10/07/2025 | 02010099 S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 | 14 - FUNDEB FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | PAGO | 6.407,27 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010089 ARCE - AG. REGULADORA DE SERVIÇOS PUB. DELEGADOS D
 | 12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PAGAMENTO REF. TAXA DE REGULAÇÃO A ARCE, CONFORME LEI 18.668 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023, RESOLUÇÕES DA MICRORREGIÕES NUMERO 1, 2 E 3/MRAE-1/2023 E RESOLUÇÃO Nº 03/2024, DE RESPONSAB [...]
 | PAGO | 2.229,11 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010086 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME LEI Nº 916, DE 13 DE MAIO DE 2014.
 | LIQUIDADO | 15.300,00 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010072 WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO  DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24  HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGO [...]
 | PAGO | 8.335,04 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010072 WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO  DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24  HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGO [...]
 | PAGO | 8.335,04 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010072 WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO  DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24  HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGO [...]
 | LIQUIDADO | 8.335,04 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010071 WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO  DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24  HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGO [...]
 | LIQUIDADO | 2.003,88 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010060 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 | 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
 | PAGO | 2.482,55 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010060 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 | 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
 | PAGO | 231,00 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010057 WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO  DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24  HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGO [...]
 | LIQUIDADO | 540,91 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010055 WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO  EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS DO DIA,  [...]
 | LIQUIDADO | 3.307,09 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010054 WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO  DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24  HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGO [...]
 | PAGO | 540,91 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010054 WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO  DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24  HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGO [...]
 | PAGO | 540,91 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010054 WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO  DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24  HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGO [...]
 | LIQUIDADO | 540,91 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010053 SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
 | 01 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA AUXILIAR A PROCURADORIA MUNICIPAL NA FORMULAÇÃO DE DEFESAS NO ÂMBITO DO 1O. GRAU DE JURISDIÇÃO, ASSIM COMO AJUIZAMENTO DE PROCESSO [...]
 | PAGO | 7.500,00 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010031 LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
 | 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS   DE GRANDE CIRCULA?ÆO ESTADUAL-1§ CADERNO, DI RIO   OFICIAL DO ESTADO E DI RIO OFICIAL DA UNIÆO, JUNTO A   SECRETARIA DE EDUC [...]
 | LIQUIDADO | 1.720,20 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010031 LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
 | 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS   DE GRANDE CIRCULA?ÆO ESTADUAL-1§ CADERNO, DI RIO   OFICIAL DO ESTADO E DI RIO OFICIAL DA UNIÆO, JUNTO A   SECRETARIA DE EDUC [...]
 | LIQUIDADO | 1.366,80 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010029 AC2B TECNOLOGIA EIRELI
 | 12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PAGAMENTO NF 2852, REF. LINCENÇA DE USO DE PALRAFORMA,WEB TIPO SAAS, JUNTO AO SAAE, NESTA DATA.
 | PAGO | 400,00 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010029 AC2B TECNOLOGIA EIRELI
 | 12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PAGAMENTO NF 2664, REF. LINCENÇA DE USO DE PALRAFORMA,WEB TIPO SAAS, JUNTO AO SAAE, NESTA DATA
 | PAGO | 400,00 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010029 AC2B TECNOLOGIA EIRELI
 | 12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PAGAMENTO NF 2487, REF. LINCENÇA DE USO DE PALRAFORMA,WEB TIPO SAAS, JUNTO AO SAAE, NESTA DATA.
 | PAGO | 400,00 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010028 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
 | 14 - FUNDEB FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 3.942,29 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010025 ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº GM [...]
 | PAGO | 4.390,00 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010024 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
 | 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 1.591,14 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010019 BR PROJETOS, SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 | 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, COM TREINAMENTO E SUPORTE TRIBUTÁRIO, FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA PROC [...]
 | PAGO | 9.980,00 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010018 CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
 | 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ASSESSORIA  E CONSULTORIA EM GESTÃO  GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMA [...]
 | PAGO | 5.000,00 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 02010013 LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
 | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANI [...]
 | LIQUIDADO | 147,20 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 01070041 L. G. BEZERRA FARIAS - ME
 | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO AQUISIÇÕES  DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE.  LICIT [...]
 | LIQUIDADO | 25.329,24 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 01070040 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 | 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
 | PAGO | 74.809,78 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 01070040 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 | 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
 | LIQUIDADO | 74.809,78 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 01070030 L. G. BEZERRA FARIAS - ME
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA  GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO GMPE002/2025.01.
 | LIQUIDADO | 5.810,54 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 01070029 L. G. BEZERRA FARIAS - ME
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA  SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO GMPE002/2025.01.
 | LIQUIDADO | 7.518,40 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 01070027 L. G. BEZERRA FARIAS - ME
 | 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME P [...]
 | LIQUIDADO | 432,15 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 01040095 BANCO DO BRASIL S/A
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
 | PAGO | 126,90 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 01040095 BANCO DO BRASIL S/A
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
 | LIQUIDADO | 126,90 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 01040084 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
 | 14 - FUNDEB FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
 | LIQUIDADO | 23.418,50 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 01040080 FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE GOVERNO)
 | 17 - SECRETARIA DE GOVERNO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 13º SALARIO.
 | PAGO | 4.700,00 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 01040068 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
 | 10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO E [...]
 | PAGO | 17.880,20 |  | 
	
                                                        | 10/07/2025 | 01040067 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
 | 10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO BOLSA FAMÍLIA/ CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
 | PAGO | 25.806,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 30060010 MUNICIPIO DE IPUEIRAS
 | 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2025, DO SERVIDOR MICHELLE DA SILVA  DE SOUSA VERAS, CEDIDOS AO MUNICÍPIO [...]
 | PAGO | 6.277,75 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 30060005 RAFAEL SOARES MELO-ME
 | 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE  EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003 [...]
 | PAGO | 5.062,26 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 26060010 AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO GMPE001/2024.42.
 | LIQUIDADO | 25.528,81 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 25060010 FOLHA DE PAGAMENTO FMS
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM/PAB.
 | PAGO | 59.661,77 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 25060009 FOLHA DE PAGAMENTO FMS
 | 09 - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM.
 | PAGO | 24.883,29 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 24060008 FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
 | 12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO FOPAG SERVIDORES, NESTA DATA.
 | PAGO | 38.337,24 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 24060008 FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
 | 12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010035, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE  [...]
 | LIQUIDADO | 38.337,24 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 23060017 CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
 | 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA  [...]
 | LIQUIDADO | 25.316,17 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 23060011 MONTEREY COMERCIAL LTDA
 | 14 - FUNDEB AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001-2 [...]
 | PAGO | 2.652,91 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 20030007 JOSE AILTON PEREIRA FILHO - ME
 | 12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CREDECIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS E/OU CONVENIADAS, EM ABRAGEÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A AUTARQUIA SAAE -  [...]
 | LIQUIDADO | 1.755,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 12050009 COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
 | 12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010048, PARA CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO A [...]
 | LIQUIDADO | 9.637,80 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 10060002 RAFAEL SOARES MELO-ME
 | 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE Ì EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.29
 | PAGO | 4.625,60 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 10020001 LUIS GONZAGA BEZERRA FARIAS
 | 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO DA RUA MANOEL PEIXOTO, 82 ? ALTOS CENTRO-NOVA RUSSAS/CEARÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.
 | PAGO | 1.000,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 09070011 MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 | 20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE0 [...]
 | EMPENHADO | 100,57 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 09070010 MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 | 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AQUISIÇÕES DE BITIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.L [...]
 | EMPENHADO | 385,76 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 09070009 MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 | 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.LICITAÇÃO : GM [...]
 | EMPENHADO | 2.413,68 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 09070008 CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
 | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS AV. ANTONIO ALVES E AV. LUÍS PAULO.
 | PAGO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 09070008 CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
 | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS AV. ANTONIO ALVES E AV. LUÍS PAULO.
 | LIQUIDADO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 09070008 CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
 | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS AV. ANTONIO ALVES E AV. LUÍS PAULO.
 | EMPENHADO | 103,03 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 09070007 RAFAEL SOARES MELO-ME
 | 11 - SECRETARIA DE CULTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE  NOVA RUSSAS LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.50
 | EMPENHADO | 2.342,59 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 09070006 JOSE AILTON PEREIRA FILHO - ME
 | 12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO COMPLEMENTO DO EMPENHO 20030007, PRA CREDECIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS E/OU CONVENIADAS, EM ABRAGEÊNCIA [...]
 | LIQUIDADO | 850,00 |  | 
	
                                                        | 09/07/2025 | 09070006 JOSE AILTON PEREIRA FILHO - ME
 | 12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO COMPLEMENTO DO EMPENHO 20030007, PRA CREDECIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS E/OU CONVENIADAS, EM ABRAGEÊNCIA [...]
 | EMPENHADO | 850,00 |  |