lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Nova Russas

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 166.553.417,27

Total liquidado

R$ 98.184.887,60

Total pago

R$ 85.922.701,04

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9675 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/07/2026 - 11:45:26
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/03/2026 24020003
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
LIQUIDADO 31.426,65
06/03/2026 24020003
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
LIQUIDADO 44.030,00
06/03/2026 13020005
MF & L LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRACA DA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 960413/2024/MTUR/CAI [...]
PAGO 1.507.119,63
06/03/2026 06030004
RSE SERVIÇOS LTDA
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS COM EQUIPAMENTO QUALIFICADO E SOFTWARE DE BUSCA E VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NO FORMATO PDF PESQUISÁVEL, INCLUINDO TREINAMENTO, [...]
EMPENHADO 17.990,00
06/03/2026 06030003
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA EPP
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
EMPENHADO 10.871,08
06/03/2026 06030002
UNNA EVENTOS LTDA
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
EMPENHADO 76.024,60
06/03/2026 06030001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 108,39
06/03/2026 06030001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 108,39
06/03/2026 06030001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 108,39
06/03/2026 05030004
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
LIQUIDADO 5.120,75
06/03/2026 05030003
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
LIQUIDADO 11.023,55
06/03/2026 05030002
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 73.779,98
06/03/2026 05030001
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.
LIQUIDADO 3.234,97
06/03/2026 04020014
ME AUTO SERVICE EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 1.041,41
06/03/2026 04020014
ME AUTO SERVICE EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 940,18
06/03/2026 04020014
ME AUTO SERVICE EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 888,47
06/03/2026 04020014
ME AUTO SERVICE EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 796,84
06/03/2026 04020014
ME AUTO SERVICE EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 940,18
06/03/2026 04020013
ME AUTO SERVICE EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 687,84
06/03/2026 04020013
ME AUTO SERVICE EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 717,44
06/03/2026 04020013
ME AUTO SERVICE EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 918,10
06/03/2026 04020013
ME AUTO SERVICE EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 919,33
06/03/2026 04020013
ME AUTO SERVICE EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 740,94
06/03/2026 04020012
ME AUTO SERVICE EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 472,56
06/03/2026 04020012
ME AUTO SERVICE EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 320,75
06/03/2026 04020012
ME AUTO SERVICE EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 392,38
06/03/2026 04020012
ME AUTO SERVICE EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
PAGO 645,81
06/03/2026 02020065
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE TRÂNSITO
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO DEMUTRAM , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 92.715,30
06/03/2026 02010278
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZA.
PAGO 7.384,29
06/03/2026 02010278
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZA.
PAGO 498,01
06/03/2026 02010275
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
PAGO 3.640,66
06/03/2026 02010268
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 1.268,95
06/03/2026 02010266
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
LIQUIDADO 943.262,06
06/03/2026 02010266
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
LIQUIDADO 318.343,99
06/03/2026 02010264
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
LIQUIDADO 725.824,79
06/03/2026 02010219
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR /COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAG [...]
PAGO 125.477,07
06/03/2026 02010218
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE JANEI [...]
PAGO 60.159,01
06/03/2026 02010198
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 3774, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
PAGO 5.100,00
06/03/2026 02010197
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WB TIPO SAAS, JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CF. LIC./CONT. SAAE-DL011.2024.
LIQUIDADO 400,00
06/03/2026 02010184
GICELIA DE ABREU TIMBO-KIBARATO.NR
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAEMTNO NF 149, REF. RECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVES DE SUAS AGENCIAS E/OU CONVENIADAS EM ABRANFÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO ESSA AUTARQUIA SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU [...]
PAGO 5.906,00
06/03/2026 02010184
GICELIA DE ABREU TIMBO-KIBARATO.NR
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVES DE SUAS AGENCIAS E/OU CONVENIADAS EM ABRANFÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO ESSA AUTARQUIA SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CO [...]
LIQUIDADO 5.906,00
06/03/2026 02010176
A DE L RODRIGUES SERVIÇOS
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 33, REF. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SAAE, NESTA DATA.
PAGO 5.000,00
06/03/2026 02010171
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 1720, REF. SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTENO (SCI) JUNTO ESTA AUTARQUI SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA D [...]
PAGO 3.900,00
06/03/2026 02010171
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTENO (SCI) JUNTO ESTA AUTARQUI SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, LIC./CONT. SAAE-DL006-2024 (1º [...]
LIQUIDADO 3.900,00
06/03/2026 02010140
KAILA DALVA C ARAUJO - ME
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 850, REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA A SEREM REALIZADS NO LABORATÓRIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, COM REALIZAÇÃO DE UMA VISI [...]
PAGO 3.200,00
06/03/2026 02010079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
PAGO 13,00
06/03/2026 02010079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
LIQUIDADO 13,00
06/03/2026 02010078
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
PAGO 202,27
06/03/2026 02010078
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
LIQUIDADO 202,27
06/03/2026 02010073
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 68.262,00
06/03/2026 02010071
BANCO DO BRASIL S/A
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
PAGO 52,32
06/03/2026 02010071
BANCO DO BRASIL S/A
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
LIQUIDADO 52,32
06/03/2026 02010065
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 2.679,27
06/03/2026 02010065
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 2.600,00
06/03/2026 02010065
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 68.231,86
06/03/2026 02010050
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
PAGO 26,16
06/03/2026 02010050
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
LIQUIDADO 26,16
06/03/2026 02010047
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 28.990,99
06/03/2026 02010047
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 9.400,00
06/03/2026 02010028
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
PAGO 143,88

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