| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
02010200
REGINA MARIA DE CARVALHO DAL PRÁ .
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, LOCALIZADO NA RUA ANTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 06/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 06/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 06/2025.
|
PAGO |
20.220,34 |
|
| 27/06/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 06/2025.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 06/2025.
|
PAGO |
9.918,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 06/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 06/2025.
|
PAGO |
62.940,60 |
|
| 27/06/2025 |
02010156
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 06/2025.
|
PAGO |
83.163,45 |
|
| 27/06/2025 |
02010147
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 06/2025.
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010121
MARIA MARILENE DE SOUSA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, SITUADO A RUA. ANTÔNIO GONÇALVES ROSA, 265 - UNIVERSIDADE, NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010120
OSMARINA RODRIGUES MARTINS DE FARIAS
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010118
AMANDA MARTINS MELO DE PAULA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL SAMPAIO, S/N, CENTRO / NOVA RUSSAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010116
FRANCISCO ANTONIO FARIAS
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
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| 27/06/2025 |
02010068
ANTONIO GERÔNCIO SABINO DE ABREU
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, 647 - ALTO DA BOA VISTA-NOVA RUSSAS-CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010067
MARIA SOLANGE RIBEIRO PERES
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSE DE SOUSA ALVES, Nº 142, NO DISTRITO DE CANINDEZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, NESTE MUNICÍPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 27/06/2025 |
02010066
ANTONIO BEZERRA CAMELO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EQUIPADO COM FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA MECÂNICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OF [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010061
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
28.338,66 |
|
| 27/06/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (CUI
|
14 - FUNDEB
PRESTA?ÆO DE SERVI?O DE CUIDADOR(A) DE ENSINO, DE ADORCO COM A LEI MUNICIPAL N.ø 1.088, DE 09 DE JULHO DE 2018, PORTARIA N.ø 01, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 E TERMO DE ADESÆO VOL [...]
|
PAGO |
188.800,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010057
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGO [...]
|
PAGO |
540,91 |
|
| 27/06/2025 |
02010057
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº GM-PE020/2022.
|
PAGO |
540,91 |
|
| 27/06/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.363,81 |
|
| 27/06/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
3.377,28 |
|
| 27/06/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
5.074,17 |
|
| 27/06/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.838,70 |
|
| 27/06/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
4.463,84 |
|
| 27/06/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.543,40 |
|
| 27/06/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.164,53 |
|
| 27/06/2025 |
02010021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
5.145,58 |
|
| 27/06/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
10.605,57 |
|
| 27/06/2025 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
PAGO |
10.032,47 |
|
| 27/06/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
24.260,36 |
|
| 27/06/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
5.124,08 |
|
| 27/06/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.335,97 |
|
| 27/06/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.107,10 |
|
| 27/06/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
19.173,34 |
|
| 26/06/2025 |
27050006
HENRIQUE DE MESQUITA MACIEL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 26/06/2025 |
27050005
HENRIQUE DE MESQUITA MACIEL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 26/06/2025 |
27050004
HENRIQUE DE MESQUITA MACIEL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060011
IDELVAN ALVES DE ASSIS JÚNIOR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA, VISANDO ATENDER OS ALUNOS ESPECIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
10.655,68 |
|
| 26/06/2025 |
26060010
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO GMPE001/2024.42.
|
EMPENHADO |
25.528,81 |
|
| 26/06/2025 |
26060009
A DE L RODRIGUES SERVIÇOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME TERMO DE ESPECIFIC [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060008
A DE L RODRIGUES SERVIÇOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME TERMO DE ESPECIFIC [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060007
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CF. PROCESSO SAAE-DL01/2025.
|
EMPENHADO |
371,50 |
|
| 26/06/2025 |
26060006
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS TIPO AÇUCAR E CAFE, DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, CF. PROCESSO SAAE-DEL016/2025.
|
EMPENHADO |
1.350,40 |
|
| 26/06/2025 |
26060005
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE ÁGUA (GARRAFÕES DE 20 LITROS) DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, CF. PROCESSO SAAE-DL016/2025.
|
EMPENHADO |
812,50 |
|
| 26/06/2025 |
26060004
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO EMPRESTIMO CEF, INCEDIDO FOPAG SERVIDOR COMP. JUNHO /2025, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
965,14 |
|
| 26/06/2025 |
26060004
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DETINADOS A ESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESTOGO DESTE MUNICIPIO, CF.PROCESSO SAAE-DL016/2025.
|
EMPENHADO |
2.156,59 |
|
| 26/06/2025 |
26060003
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE ART DE LEVANTAMENTO PLANIATIMÉTRICO E GEORREFERENERADE DE IMÓVEL PARA FINS DE ARRUAMENTO, INLUINDO LOCAÇÃO DE EIXOS VIÁRIOS, ELABORAÇÃO DE PLANTA DE SITUAÇÃO E CROQUI, [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 26/06/2025 |
26060002
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
14.785,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060002
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OUTRAS [...]
|
EMPENHADO |
14.785,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060001
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DOS COMPONENTES BÁSICOS, SECUNDÁRIOS E ESPECIALIZADOS ORIUNDOS DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
61.427,90 |
|
| 26/06/2025 |
25060001
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXAS VEICULARES E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO CHEVROLET/S10, DE PLACA RPE2G45, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL.
|
PAGO |
416,06 |
|
| 26/06/2025 |
24020010
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
738,79 |
|
| 26/06/2025 |
23060014
INFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS (SIMILARES, GENÉRICOS E ÉTICOS), DE "A" A "Z", CONTIDOS NAS TABELAS DA ABCFARMA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS MANDADOS JUDICIAIS IMPETRADOS CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
10.688,62 |
|
| 26/06/2025 |
23060012
CAIO ARAÚJO ALVES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INSTALAÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO DE PLACA: RPE2G45 REFERENTE A AMBULÂNCIA MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 AUTOMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 26/06/2025 |
16060008
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PRO [...]
|
LIQUIDADO |
12.075,85 |
|
| 26/06/2025 |
16060007
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PRO [...]
|
LIQUIDADO |
21.075,25 |
|
| 26/06/2025 |
10010001
RSE SERVIÇOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 434, REF. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
09050016
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
PAGO |
89.886,30 |
|