Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
02/05/2025 |
02050023
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MÁQUINA MOTONIVELADORA XCMG GRI803 BRI SKD 2020, COM PLACA: PNR-0007, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANIS [...]
|
EMPENHADO |
5.042,12 |
|
02/05/2025 |
02050022
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
16.200,00 |
|
02/05/2025 |
02050021
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
15.300,00 |
|
02/05/2025 |
02050020
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ART REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA DE IMAGENS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
02/05/2025 |
02050019
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ART REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA DE IMAGENS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
|
PAGO |
103,03 |
|
02/05/2025 |
02050019
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ART REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA DE IMAGENS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
02/05/2025 |
02050019
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ART REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA DE IMAGENS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
02/05/2025 |
02050018
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
14 - FUNDEB
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
18.900,00 |
|
02/05/2025 |
02050017
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
02/05/2025 |
02050016
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
02/05/2025 |
02050015
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
17.100,00 |
|
02/05/2025 |
02050014
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
02/05/2025 |
02050013
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
02/05/2025 |
02050012
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
16.200,00 |
|
02/05/2025 |
02050011
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO Ì MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GMPE [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
02/05/2025 |
02050010
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GMPE [...]
|
EMPENHADO |
3.760,00 |
|
02/05/2025 |
02050009
IRMAOS FELIPE LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
65.892,30 |
|
02/05/2025 |
02050008
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-P [...]
|
EMPENHADO |
14.085,75 |
|
02/05/2025 |
02050007
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-P [...]
|
EMPENHADO |
12.899,78 |
|
02/05/2025 |
02050006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE001-202 [...]
|
EMPENHADO |
2.043,70 |
|
02/05/2025 |
02050005
H. F. DA FONSECA
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES DO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE012-2024 [...]
|
EMPENHADO |
592,82 |
|
02/05/2025 |
02050004
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES DO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE012-2024 [...]
|
EMPENHADO |
752,00 |
|
02/05/2025 |
02050003
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/20 [...]
|
EMPENHADO |
736,27 |
|
02/05/2025 |
02050002
VALDECY R DE OLIVEIRA ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, SUMIDOURO, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CAIXA DE INSPEÇÃO/CAPTAÇÃO E LIMPEZA DE [...]
|
EMPENHADO |
7.017,00 |
|
02/05/2025 |
02050001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONVÊNIO 020/CIDADES/202.
|
PAGO |
271,47 |
|
02/05/2025 |
02050001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONVÊNIO 020/CIDADES/202.
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
02/05/2025 |
02050001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONVÊNIO 020/CIDADES/202.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
02/05/2025 |
02010318
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAIS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM C [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
02/05/2025 |
02010307
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO INCLUÍNDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
02/05/2025 |
02010294
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOV [...]
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
02/05/2025 |
02010288
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
02/05/2025 |
02010277
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
5.938,18 |
|
02/05/2025 |
02010277
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
5.889,62 |
|
02/05/2025 |
02010276
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1.222,00 |
|
02/05/2025 |
02010276
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1.222,00 |
|
02/05/2025 |
02010276
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1.222,00 |
|
02/05/2025 |
02010276
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
2.173,62 |
|
02/05/2025 |
02010275
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DAS MOLHERES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
4.144,12 |
|
02/05/2025 |
02010275
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DAS MOLHERES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
4.520,50 |
|
02/05/2025 |
02010275
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DAS MOLHERES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
4.577,10 |
|
02/05/2025 |
02010274
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
3.768,70 |
|
02/05/2025 |
02010274
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
3.374,02 |
|
02/05/2025 |
02010274
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
3.545,05 |
|
02/05/2025 |
02010273
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
6.391,48 |
|
02/05/2025 |
02010273
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
6.876,94 |
|
02/05/2025 |
02010273
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
6.578,69 |
|
02/05/2025 |
02010272
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
5.058,91 |
|
02/05/2025 |
02010272
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
3.970,73 |
|
02/05/2025 |
02010272
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
4.176,73 |
|
02/05/2025 |
02010272
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
5.058,91 |
|
02/05/2025 |
02010272
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
3.970,73 |
|
02/05/2025 |
02010272
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
4.176,73 |
|
02/05/2025 |
02010271
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
39.623,13 |
|
02/05/2025 |
02010271
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
41.499,25 |
|
02/05/2025 |
02010271
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
42.261,00 |
|
02/05/2025 |
02010269
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
3.515,26 |
|
02/05/2025 |
02010269
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
4.374,30 |
|
02/05/2025 |
02010269
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
4.153,55 |
|
02/05/2025 |
02010268
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
26.847,83 |
|
02/05/2025 |
02010268
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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LIQUIDADO |
27.658,20 |
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