lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 15434 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/10/2025 - 08:57:12
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/09/2025 01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
LIQUIDADO 226,02
01/09/2025 01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
LIQUIDADO 150,68
01/09/2025 01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
LIQUIDADO 150,68
01/09/2025 01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
LIQUIDADO 150,68
01/09/2025 01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
LIQUIDADO 150,68
01/09/2025 01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
LIQUIDADO 150,68
01/09/2025 01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
LIQUIDADO 150,68
01/09/2025 01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
LIQUIDADO 226,02
01/09/2025 01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
LIQUIDADO 226,02
01/09/2025 01080035
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
LIQUIDADO 452,04
01/09/2025 01080035
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
LIQUIDADO 301,36
01/09/2025 01080034
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESS [...]
LIQUIDADO 199,16
01/09/2025 01080033
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO [...]
LIQUIDADO 199,16
01/09/2025 01070098
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
LIQUIDADO 15.145,72
01/09/2025 01070095
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE PLANEJ.DESENV.INST.E A
03 - SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ARTICULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
PAGO 7.749,95
01/09/2025 01070075
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA), PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA (MÚSICOS), COMO FORMA DE INCENTIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 1.126, DE 07 DE MAIO DE 2019 , J [...]
LIQUIDADO 9.300,00
01/09/2025 01070074
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 38,07
01/09/2025 01070074
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 35,06
01/09/2025 01070074
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 38,07
01/09/2025 01070074
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 35,06
01/09/2025 01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
LIQUIDADO 9.100,00
01/09/2025 01070068
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
PAGO 18.528,69
01/09/2025 01070067
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 1.368,09
01/09/2025 01070062
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
14 - FUNDEB
PESSOAL CONTRATADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 162.006,22
01/09/2025 01070061
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
14 - FUNDEB
PESSOAL, LOTADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 318.431,72
01/09/2025 01070061
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
14 - FUNDEB
PESSOAL, LOTADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 174.520,00
01/09/2025 01070059
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE E DESENV.E
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
PAGO 28.349,90
01/09/2025 01070056
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
PAGO 4.554,00
01/09/2025 01070056
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
PAGO 9.918,00
01/09/2025 01070056
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
PAGO 21.056,97
01/09/2025 01070056
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
PAGO 84.892,98
01/09/2025 01070040
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 112.497,15
01/09/2025 01070040
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 112.497,15
01/09/2025 01070032
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRÁVES DA EMENDA PARLAMENTAR N° PROPOSTA:113726010001220-05, CONF. PROCESSO SSPE004/2025. [...]
LIQUIDADO 95,00
01/09/2025 01040110
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
LIQUIDADO 8.188,97
01/09/2025 01040108
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
LIQUIDADO 43.527,42
01/09/2025 01040087
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
LIQUIDADO 4.408,52
01/09/2025 01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 906,03
29/08/2025 30070006
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO SALDO NF 2130, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, NESTA DATA.
PAGO 10.000,00
29/08/2025 29080006
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
EMPENHADO 4.183,80
29/08/2025 29080005
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SE-PE014/2025.
EMPENHADO 13.360,00
29/08/2025 29080004
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
EMPENHADO 247.457,90
29/08/2025 29080003
L RODRIGUES VIEIRA ME
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
EMPENHADO 1.499,29
29/08/2025 29080002
FRANCISCO DE SOUZA ARNOUD JUNIOR
14 - FUNDEB
04 (QUATRO) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A ASSESSOR ESPECIAL II SR. FRANCISCO DE SOUZA ARNOUD JUNIOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ-MG, NOS DIAS 31 AGOSTO E 01,02 E 03 DE SETEMBRO D [...]
LIQUIDADO 3.200,00
29/08/2025 29080002
FRANCISCO DE SOUZA ARNOUD JUNIOR
14 - FUNDEB
04 (QUATRO) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A ASSESSOR ESPECIAL II SR. FRANCISCO DE SOUZA ARNOUD JUNIOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ-MG, NOS DIAS 31 AGOSTO E 01,02 E 03 DE SETEMBRO D [...]
EMPENHADO 3.200,00
29/08/2025 29080001
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA(SOFTWARE) COMPREENDENDO: CONTABILIDADE SIAFIC, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCUL [...]
EMPENHADO 10.800,00
29/08/2025 25060009
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 34.069,44
29/08/2025 25060008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
LIQUIDADO 52.361,58
29/08/2025 25060008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
LIQUIDADO 2.600,00
29/08/2025 25060007
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01040083, PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 127.230,89
29/08/2025 22070006
GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 3473, REF. LOCAÇÃO DE 04 UNIDADES DE IMPRESSORA PORTÁTIL, SENDO COMPROVADAMENTE NOVOS EM LINHA DE PRODUÇÃO COM FORNECIMENTO MENSAL DE 125 BOBINAS DE PAPEL TERNICO PERS [...]
PAGO 3.290,00
29/08/2025 21030012
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À SAÚDE BUCAL, REFERENTE A EMENDA 11372.601000/1240-10 E PREGÃO ELETRÔNICO SS-PE014/2024.
PAGO 1.152,30
29/08/2025 18080005
ALTAMIR MELO COSTA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
PAGO 719,00
29/08/2025 18080003
ALTAMIR MELO COSTA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
PAGO 120,00
29/08/2025 18080002
ALTAMIR MELO COSTA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 302,00
29/08/2025 17020003
MARDONIO PERES CAMELO 02538729360
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INFORMATICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, PERIF´RICOS E REDE, JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUT [...]
LIQUIDADO 1.900,00
29/08/2025 12050001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 150301037, REF. A TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA NA ETA, NESTA DATA.
PAGO 27.541,78
29/08/2025 12050001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010088, PARA TARIFAS DE COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ETAS E ESTAÇÃO DE BOMBIAMENTO (AÇUDE FARIAS DE SOUS) DE RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA [...]
LIQUIDADO 27.541,78
29/08/2025 11080002
UNNA EVENTOS LTDA
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, [...]
PAGO 46.973,00
29/08/2025 10070025
J F SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 31430, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FATURAMENTO DE CONSTAS E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA E AVISOS DE DÉBITOS, NESTA DATA.
PAGO 1.829,00

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